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【单选题】
审计
人员可接受
的
审计
风险
为5%,评估被
审计
单位
的
重大错报
风险
为40%,则检查
风险
为
①
20%
②
70%
③
95%
④
12.5%
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【单选题】
下列
风险
属于
保险管理
的
风险
的
是( )
①
外汇交易发生
的
风险
②
发生交通事故,导致身体致残
③
购买股票发生
的
损失
④
购买基金发生
的
损失
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【判断题】
审计
人员如拟信赖内部
控制
,应实施分析程序,以将检查
风险
控制
在可接受
的
低水平。
①
正确
②
错误
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【单选题】
应对
审计
风险
的
程序不包括( )。
①
针对财务报表层次重大错报
风险
确定总体应对措施
②
增加
审计
程序
的
不可预见性
③
进一步实施
控制
测试和实质性程序
④
修改重要性水平
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【单选题】
与国家
审计
和内部
审计
相比,
下列
属于
社会
审计
特有的
审计
文书是( )。
①
审计
报告
②
审计
决定书
③
审计
通知书
④
业务约定书
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【单选题】
与国家
审计
和内部
审计
相比,
下列
属于
社会
审计
特有的
审计
文书是( )。
①
审计
报告
②
审计
决定书
③
审计
通知书
④
业务约定书
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【多选题】
下列
审计
程序中,
属于
证实银行存款存在
的
重要程序
有
①
盘点银行存款
②
审查银行存款余额调节表
③
函证银行存款余额
④
审查银行存款收支截止
的
正确性
⑤
审查银行存款
的
所有权
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【多选题】
解决外部性
的
对策
有
( )
①
征税
②
补贴
③
企业合并
④
明确产权
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【多选题】
解决外部性
的
对策
有
( )。
①
征税
②
企业合并
③
补贴
④
明确产权
⑤
广告
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【多选题】
解决外部性
的
对策
有
()
①
征税
②
补贴
③
企业合并
④
提高效率
⑤
明确产权
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