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【多选题】
内部
控制
按工作范围分为( )。
①
内部
会计
控制
②
内部
管理
控制
③
内部
核对
控制
④
内部
分析
控制
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【多选题】
内部
控制
评价报告至少应当披露( )。
①
董事会对
内部
控制
报告真实性
的
声明
②
内部
控制
评价工作
的
总体情况
③
内部
控制
评价
的
范围
④
内部
控制
缺陷及其认定情况
查看答案解析
【单选题】
内部
审计
机构应当接受( )
的
业务指导和监督。
①
国家
②
社会
③
国家
审计
机关
④
社会
审计
组织
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【单选题】
( )是企业财产安全
的
保证,而
内部
控制
监督检查则是
内部
控制
得以有效执行
的
保障。企业应该充分认识
内部
控制
监督机制
的
重要性。
①
内部
控制
的
有效执行
②
财务单据
的
有效审核
③
出纳人员
的
职业道德
④
全面、正确地进行账务处理
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【单选题】
内部
控制
的
基本方式是()。
①
岗位轮换
控制
②
分权
控制
③
授权审批
控制
④
职责分工
控制
查看答案解析
【单选题】
首次将
控制
环境纳入
内部
控制
范畴是在( )阶段。
①
内部
牵制
②
内部
控制
系统
③
内部
控制
结构
④
内部
控制
整合框架
查看答案解析
【多选题】
下列关于我国
内部
审计
的
表述中,正确
的
有( )。
①
法律、行政法规没有明确规定设立
内部
审计
机构
的
单位,可根据需要设立
内部
审计
机构
②
内部
审计
机构应当在本单位主要负责人或者权利机构
的
领导下
开展
工作
③
内部
审计
机构具有对本单位主要负责人进行经济责任
审计
的
职责
④
内部
审计
机构应当有权检查有关
的
信息系统及其电子数据
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【判断题】
小企业应当至少每半年
开展
一次全面系统
的
内部
控制
评价工作,并可以根据自身实际需要
开展
不定期专项评价。( )
①
对
②
错
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【判断题】
现行
审计
准则要求,注册会计师对
审计
过程中注意到
的
内部
控制
重大缺陷,应当告知被
审计
单位管理当局,必要时,可出具
审计
报告
①
正确
②
错误
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【单选题】
下列有关
内部
审计
报告
的
表述,错误
的
是( )。
①
内部
审计
报告
的
附件是对
审计
报告正文进行补充说明
的
文字和数字资料
②
内部
审计
报告内容无须包括
审计
概况和
审计
建议
③
内部
审计
报告应当由主管
的
内部
审计
机构盖章
④
内部
审计
报告
的
收件人应当是与
审计
项目有管理和监督责任
的
机构或人员
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