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【单选题】
审计单位一定期间财务收支及有关经济活动各个方面及资料都进行审计,这种审计种类称为()。

财务审计
全部审计
内部审计
专项审计
【单选题】
审计单位一定期间财务收支及有关经济活动各个方面及资料都进行审计,这种审计种类称为

财务审计
全部审计
内部审计
专项审计
【单选题】
审计人员对所采集到审计单位源数据,进行一系列操作以使之规范化过程称为( )。

数据清理
数据分析
数据转换
数据验证
【判断题】
对于资产负债日至审计报告日审计单位未调整或未披露期后事项,审计人员可不予关注。

正确
错误
【多选题】
注册会计师在了解审计单位内部控制,需要了解审计单位控制活动主要包括( )。

风险评估
授权和业绩评价
实物控制
职责分离
【判断题】
不同审计事项需要不同衡量、评价依据,审计人员应根据不同审计目标、不同实际需要,选用适当审计依据进行审计判断,提出审计意见,做出审计决定

正确
错误
【单选题】
审计单位审计范围进行限定,致使某些重要审计程序无法实施,注册会计师发表审计意见应该是?

保留意见和否定意见
保留意见
否定意见
无法表示意见
【判断题】
审计计划制定后,审计人员不得对审计计划进行修订。

正确
错误
【判断题】
审计工作底稿资料大多来自审计单位,因此审计工作底稿注册会计师和审计单位共同享有的。

正确
错误
【单选题】
审计单位审计范围进行限定,致使某些重要审计程序无法实施,注册会计师发表审计意见应该是

保留意见
否定意见
无法表示意见
B或C