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【多选题】
有关
审计
抽样
的
下列
表述中,
注册会计师
认为错误
的
有( )。
①
审计
抽样适用于
会计
报表
审计
的
所有
审计
程序
②
对可信赖程度要求越高,需选取
的
样本量应越大
③
统计抽样
的
产生并不意味着非统计抽样
的
消亡
④
非统计抽样和统计抽样
的
选用将影响
注册会计师
对发现
的
样本错误所作
的
适当反应
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【判断题】
注册会计师
应当要求
管理层
更正所有已知重大错报;
如果
错报未予更正,
注册会计师
应当就此与治理
层
沟通,并再次提请予以更正。
①
正确
②
错误
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【多选题】
注册会计师
在确定
审计
程序
的
范围时,
下列
说法正确
的
有( )。
①
评估
的
重大错报风险越高,对拟获取
审计
证据
的
相关性、可靠性
的
要求越高,因此
注册会计师
实施进一步
审计
程序
的
范围可以适当地缩小
②
确定
的
重要性水平越低,
注册会计师
实施进一步
审计
程序
的
范围越广
③
如果
注册会计师
计划从控制测试中获取更高
的
保证程度,则控制测试
的
范围就更广
④
计划获取
的
保证程度越高,对测试结果可靠性要求越高,
注册会计师
实施进一步
审计
程序
的
范围越小
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【判断题】
审计
按其内容与目的分为国家
审计
、内部
审计
与
注册会计师
审计
。
①
正确
②
错误
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【多选题】
注册会计师
为了解
被
审计
单位
及其环境,应当实施
的
风险评估程序包括( )。
①
询问
②
分析程序
③
观察
④
检查
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【单选题】
下列
不属于
注册会计师
可以经办
的
业务
有( )。
①
审计
企业财务报表
②
财务报表审阅
③
预测性财务信息审核
④
税收征管
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【单选题】
下列
不属于
注册会计师
可以经办
的
业务
有( )。
①
审计
企业财务报表
②
财务报表审阅
③
预测性财务信息审核
④
税收征管
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【多选题】
下列
各项中,属于
注册会计师
鉴证
业务
的
有( )。
①
验资
业务
②
内部控制审核
③
预测性财务信息审核
④
网域认证
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【单选题】
如果
被
审计
单位
的
投资证券
是
委托某些专门机构代为保管
的
,为证实这些投资证券
的
真实存在,
注册会计师
应( )。
①
实地盘点投资证券
②
向代保管机构发函询证
③
获取
被
审计
单位
管理
当局声明
④
逐笔检查
被
审计
单位
相关
会计
记录
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【单选题】
如果
被
审计
单位
的
投资证券
是
委托某些专门机构代为保管
的
,为证实这些投资证券
的
真实存在,
注册会计师
应( )。
①
实地盘点投资证券
②
获取
被
审计
单位
管理
当局声明
③
向代保管机构发函询证
④
逐笔检查
被
审计
单位
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会计
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