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【单选题】
下列哪项属于
内部
控制
会计记录
控制
的
内容
①
顾客赊销限额
的
批准权
②
自制凭证要连续编号
③
对财产定期清查
④
采购员不能同时兼任记账、出纳工作
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【单选题】
高等学校实施
内部
控制
的
基础是( )。
①
风险评估过程
②
控制
环境
③
信息与沟通
④
控制
活动
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【单选题】
属于
内部
控制
一般方法
的
是( )。
①
内部
环境
②
授权
控制
③
风险评估
④
监督检查
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【单选题】
内部
审计作为企业
内部
活动
的
监督者做到( )。
①
分析欺诈是如何发生
的
②
改正
内部
控制
中导致欺诈
的
缺陷
③
杜绝未来欺诈
的
发生
④
保护资产
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【单选题】
( )是
内部
控制
的
描述方法。
①
鉴定法
②
流程图法
③
逆查法
④
抽查法
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【多选题】
内部
控制
描述
的
方法有
①
文字表述法
②
事件树法
③
流程图法
④
调查表法
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【多选题】
下列属于
内部
控制
的
产生、发展过程
的
是()。
①
内部
牵制阶段
②
内部
监督阶段
③
内部
控制
制度阶段
④
内部
控制
整合框架阶段
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【单选题】
下列
投资
活动
中,属于间接
投资
的
是()。
①
建设新
的
生产线
②
开办新
的
子公司
③
吸收合并其他企业
④
购买公司债券
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【单选题】
( )是为了确定
内部
控制
存在且正在使用。
①
了解
内部
控制
②
控制
测试
③
实质性程序
④
双重目的测试
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【单选题】
( )是为了确定
内部
控制
存在且正在使用。
①
了解
内部
控制
②
控制
测试
③
实质性程序
④
双重目的测试
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