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【单选题】
下列不属于
注册会计师
可以经办
的
业务
有( )。
①
审计
企业财务报表
②
财务报表审阅
③
预测性财务信息审核
④
税收征管
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【单选题】
下列不属于
注册会计师
可以经办
的
业务
有( )。
①
审计
企业财务报表
②
财务报表审阅
③
预测性财务信息审核
④
税收征管
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【多选题】
下列各项中,属于
注册会计师
鉴证
业务
的
有( )。
①
验资
业务
②
内部控制审核
③
预测性财务信息审核
④
网域认证
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【判断题】
审计
按其内容与目的分为国家
审计
、内部
审计
与
注册会计师
审计
。
①
正确
②
错误
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【单选题】
注册会计师
出具
的
审计
报告
的
正确性和合法性应由
①
会计师
事务所负责
②
委托单位负责
③
审计
管理机关负责
④
注册会计师
负责
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【单选题】
注册会计师
认为
被
审计
单位固定资产折旧计提不足
的
迹象是?
①
经常发生大额
的
固定资产清理损失
②
累计折旧与固定资产原值
的
比率较大
③
提取折旧
的
固定资产账面价值较大
④
固定资产保险额大于其账面价值
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【判断题】
医院年度财务报告应按规定经过
注册会计师
审计
。( )
①
对
②
错
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【单选题】
如果管理层或治理层在拟议
的
审计
业务
约定条款中对
审计
工作范围施加限制,并且这种限制将导致A
注册会计师
无法对财务报表发表
审计
意见,A
注册会计师
正确
的
做法是()。
①
在实施
审计
程序后,出具无法表示意见
的
审计
报告
②
在实施
审计
程序后,针对可
审计
部分出具
审计
报告
③
告知管理层,不能将该项
业务
作为
审计
业务
予以承接
④
与管理层协商,将该项
业务
变更为简要财务报表
审计
业务
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【多选题】
( )情况下,
注册会计师
可能对
被
审计
单位
的
财务报表发表无法表示意见。
①
被
审计
单位管理层拒绝出具管理层声明书
②
在存有疑虑
的
情况下,不能就持续经营假设
的
合理性获取必要
的
审计
证据
③
未能就影响财务报表
的
重大关联方及其交易获取充分、适当
的
证据
④
被
审计
单位
的
财务报表整体没有按照《企业
会计
准则》编制
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【单选题】
在
了解
和识别内部控制时,
注册会计师
应当将重点放在( )。
①
能够发现并纠正错误
的
关键控制上
②
熟悉内部控制流程上
③
了解
内部控制缺陷上
④
发现舞弊上
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