【多选题】
对内部控制制度最终的评价结果,根据可信赖程度的高低,可以分为( )。
【多选题】
填制审计工作底稿在形式上应遵循的要求是( )。
【判断题】
内部审计机构对违法法规和造成损失浪费的单位和人员,有权通报批评或追究责任。
【单选题】
下来关于内部审计是企业内部活动的监督者的职能描述中,不正确的是( )。
【判断题】
审计计划是审计工作的行动指南,是审计人员为了完成审计业务,达到预期的审计目的,在具体执行审计程序之前所编制的工作计划,是审计决策方案的具体落实
【单选题】
会计档案鉴定工作应当由( )牵头,组织单位会计、审计、纪检监察等机构或人员共同进行。
【单选题】
下列关于审计工作底稿的说法中,错误的是:( )。
【单选题】
合理提出审计报告,达到审计目标的重要条件是要有充分、恰当的?