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【单选题】
对债券利息最强有力
的
内部
控制
是
( )。
①
委托银行或信托投资公司代办其全部业务,全部应付利息开具支票送交银行
②
客户办理利息支出业务,对各类证券进行统一管理
③
客户办理利息支出全部业务
④
客户办理业务,委托银行监督
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【单选题】
( )
是
保证企业财产安全完整
的
一种
内部
控制
措施。
①
经济效益
控制
②
财务程序
控制
③
财务管理
控制
④
内部
会计
控制
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【单选题】
( )是为了确定
内部
控制
存在且正在使用。
①
了解
内部
控制
②
控制
测试
③
实质性程序
④
双重目的测试
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【单选题】
( )是为了确定
内部
控制
存在且正在使用。
①
了解
内部
控制
②
控制
测试
③
实质性程序
④
双重目的测试
查看答案解析
【单选题】
下列对于
内部
控制
作用
的
论述正确
的
是
①
保护财产物资
的
完全完整和有效使用
②
保证会计信息和其他信息资料
的
绝对可靠性和正确性
③
保证企业盈利
④
杜绝串通舞弊
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【多选题】
做好
内部
控制
评价
的
作用包括( )。
①
有助于企业自我完善内控体系
②
有助于提升企业市场形象和公众认可度
③
有助于实现与政府监管
的
协调互动
④
有助于实现利润最大化
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【单选题】
( )不属于
内部
控制
的
目的。
①
确保会计数据
的
准确性和可靠性
②
及时发现或有效防止管理当局舞弊
③
鼓励坚持管理当局既定方针
④
可以为外部审计工作提供依据
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【单选题】
企业至少应该每年进行( )
内部
控制
评价并由董事会对外发布
内部
控制
评价报告。
①
一次
②
二次
③
三次
④
四次
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【判断题】
注册会计师如拟信赖
内部
控制
,应当实施
内部
控制
测试,以将
控制
风险降低至可接受水平。
①
正确
②
错误
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【判断题】
内部
控制
的
开展在于审计全责。( )
①
对
②
错
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