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【单选题】
对债券利息最强有力内部控制(  )。

委托银行或信托投资公司代办其全部业务,全部应付利息开具支票送交银行
客户办理利息支出业务,对各类证券进行统一管理
客户办理利息支出全部业务
客户办理业务,委托银行监督
【单选题】
( )保证企业财产安全完整一种内部控制措施。

经济效益控制
财务程序控制
财务管理控制
内部会计控制
【单选题】
( )是为了确定内部控制存在且正在使用。

了解内部控制
控制测试
实质性程序
双重目的测试
【单选题】
( )是为了确定内部控制存在且正在使用。

了解内部控制
控制测试
实质性程序
双重目的测试
【单选题】
下列对于内部控制作用论述正确

保护财产物资完全完整和有效使用
保证会计信息和其他信息资料绝对可靠性和正确性
保证企业盈利
杜绝串通舞弊
【多选题】
做好内部控制评价作用包括(  )。

有助于企业自我完善内控体系
有助于提升企业市场形象和公众认可度
有助于实现与政府监管协调互动
有助于实现利润最大化
【单选题】
(  )不属于内部控制目的。

确保会计数据准确性和可靠性
及时发现或有效防止管理当局舞弊
鼓励坚持管理当局既定方针
可以为外部审计工作提供依据
【单选题】
企业至少应该每年进行(  )内部控制评价并由董事会对外发布内部控制评价报告。

一次
二次
三次
四次
【判断题】
注册会计师如拟信赖内部控制,应当实施内部控制测试,以将控制风险降低至可接受水平。

正确
错误
【判断题】
内部控制开展在于审计全责。(  )