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【多选题】
十八届三全会决定对健全宏观调控体系、全面正确履行政府职能、优化政府组织结构进行了部署,强调政府职责和作用主要包括(  )。

保持宏观经济稳定
加强和优化公共服务
保障公平竞争
加强市场监管
【多选题】
下列各项属于业务类审计工作底稿有( )。

应收账款账龄分析表
审计通知书
内部控制调查表
银行存款函证回函
审计工作方案
【单选题】
下列各项属于防范审计人员法律责任风险措施是( )

明确被审计单位责任和审计组织责任
尽量少地承接审计业务
按照被审计单位意愿选择审计意见类型
不采纳任何外部专家意见和建议
【单选题】
保证审计监督发挥作用审计组织

权威性
独立性
客观性
合法性
【单选题】
下列各项,不属于审计业务约定书必备条款是( )。

审计范围
审计收费
审计目标
审计责任
【单选题】
推进利率市场化改革进程,要使( )金融资源配置中发挥主导作用

市场机制
政府控制
供求关系
价格关系
【多选题】
下列工作属于国家审计实施阶段有( )

编制审计方案
对内部控制进行调查与初评
对内部控制进行符合性测试
对会计报表项目进行实质性测试
【单选题】
()就是用政府宏观调控这只“看得见手”弥补市场机制这只“看不见手”缺陷。

A动力机制
B协调机制
C约束机制
D补充机制
【单选题】
按照《审计署关于内部审计工作规定》,下列各项属于内部审计权限是:( )。

对可能隐匿会计凭证可不经任何人批准予以封存
对违法违规行为直接责任人进行处罚
对与审计事项有关问题向相关人员进行调查,并取得证明材料
对本单位最高领导人员及所属单位领导人员进行经济责任审计
【单选题】
下列各项,不属于信息系统审计内容是( )。

信息系统内部控制
信息系统生命周期
信息系统产生电子数据
信息系统组成部分