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【多选题】
注册会计师了解审计单位内部控制,需要了解审计单位控制活动主要包括( )。

风险评估
授权和业绩评价
实物控制
职责分离
【单选题】
审计机关应归人项目审计档案文件材料中,其正确排列顺序足( )。

结论性文件材料证明性文件材料、立项性文件材料、备查性文件材料
立项性文件材料证明性文件材料、结论性文件材料、备查性文件材料
备查性文件材料、立项性文件材料证明性文件材料、结论性文件材料
证明性文件材料、结论性文件材料、立项性文件材料、备查性文件材料
【判断题】
营业收入审计应检查有无特殊销售行为,以确定适当审计程序进行审核。

正确
错误
【单选题】
审计单位一定期间财务收支及有关经济活动各个方面及资料都进行审计,这种审计种类称为()。

财务审计
全部审计
内部审计
专项审计
【单选题】
审计单位一定期间财务收支及有关经济活动各个方面及资料都进行审计,这种审计种类称为

财务审计
全部审计
内部审计
专项审计
【判断题】
询证函一般以审计单位名义签发,但须注明回函要回至会计师事务所,并写明地址,以保证所复函件能寄回到审计人员手中,切忌将函件寄回审计单位,以避免审计单位有关人员借机更改数字或截留。

正确
错误
【判断题】
存货期末盘点审计单位内部控制基本要求,审计人员不应承担相应责任。

正确
错误
【判断题】
审计计划制定后,审计人员不得审计计划进行修订。

正确
错误
【判断题】
财产所有权与经营权分离会计师审计产生客观基础。

正确
错误
【多选题】
审计人员编制审计计划内容包括

总体审计策略
审计职能
审计对象
审计作用
具体审计计划