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【判断题】
审计
人员实施
风险
评估程序,可以确定重大错报
风险
的
实际水平。
①
正确
②
错误
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【单选题】
下列有关
审计
证据相关性
的
提法中,
错误
的
是
( )。
①
审计
证据与
审计
目标或其他证据
的
内在联系越强,
审计
证据
的
质量越好
②
审计
证据应与
审计
事项
的
某一具体
审计
目标密切相关
③
审计
证据与证实某一
审计
目标的其他证据有相互印证关系时,能够产生联合证明力
④
审计
证据
的
相关性
是
指
审计
证据
的
数量要足以证明
审计
事项
的
真相以及支持
审计
意见和
审计
决定
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【简答题】
审计
计划工作包括:针对
审计
业务制定总体
审计
策略和_____ ,以将
审计
风险
降至可接受
的
低水平。
查看答案解析
【单选题】
操作
风险
较信用
风险
和市场
风险
存在着明显
的
特点,下列说法
错误
的
是
①
表现形式多变
②
业务规模大
③
风险
最大
④
覆盖范围广
查看答案解析
【单选题】
下列关于受体
的
二态
模型
的
描述,
错误
的
是
①
受体有活化状态与静息状态两种,不能互变
②
活化状态受体与激动药有亲和力
③
静息状态受体与拮抗药有亲和力
④
激动药与拮抗药同时存在时,效应取决于各自与受体结合后
的
比例
⑤
部分激动药对两种受体都有不同程度
的
亲和力
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【单选题】
关于
风险
管理
的
基本环节,下列描述
错误
的
是
()。
①
A.
风险
评估
②
B.
风险
警示
③
C.定向监管
④
D.
风险
转移
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【单选题】
下列关于
审计
工作底稿作用
的
表述,
错误
的
是
( )。
①
明确被
审计
单位责任
的
依据
②
提供行政诉讼
的
佐证资料
③
编写
审计
报告
的
依据
④
控制
审计
工作质量
的
手段
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【多选题】
计算机信息系统环境下
审计
风险
的
类型包括?
①
系统环境
风险
②
系统控制
风险
③
财务数据
风险
④
硬件损毁
风险
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【单选题】
下列有关
审计
证据可靠性
的
提法中,
错误
的
是
:( )。
①
被
审计
单位内部控制有效时生成
的
内部证据比内部控制薄弱时生成
的
内部证据更可靠
②
从原件获取
的
证据比从复印件及传真件获取
的
证据更可靠
③
文件形式
的
审计
证据比口头方式
的
审计
证据更可靠
④
被
审计
单位提供
的
审计
证据比从被
审计
单位外部取得
的
证据更可靠
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【单选题】
下列关于实体联系
模型
中联系
的
说法,
错误
的
是
( )。
①
一个联系可以只与一个实体有关
②
一个联系可以与两个实体有关
③
一个联系可以与多个实体有关
④
一个联系可以不与任何实体有关
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