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【判断题】
审计计划审计工作行动指南,审计人员为了完成审计业务,达到预期审计目的,在具体执行审计程序之前所编制工作计划,审计决策方案具体落实

正确
错误
【判断题】
内部审计机构对违法法规和造成损失浪费单位和人员,有权通报批评或追究责任。

正确
错误
【判断题】
注册会计师可以单独进行内部控制审计,也可以将内部控制审计与财务报表审计整合进行,

正确
错误
【单选题】
( )指为审计工作审计准备、审计实施到审计终结全过程提供信息支特软件。

审计作业类软件
审计支持类软件
审计管理类软件
审计技术类软件
【单选题】
下列关于审计工作底稿说法中,错误:( )。

审计工作底稿控制审计质量手段
审计工作底稿明确审计人员责任依据
审计工作底稿编写审计报告依据
非重大事项审计工作底稿不需要进行复核
【多选题】
关于内部审计特点说法正确有( )。

有偿性
内向性
广泛性
及时性
【单选题】
合理提出审计报告,达到审计目标的重要条件要有充分、恰当

审计证据
审计资料
审计建议书
审计约定书
【单选题】
合理提出审计报告,达到审计目标的重要条件要有充分、适当

审计证据
审计资料
审计建议书
审计约定书
【单选题】
下列工作中,属于审计准备阶段:( )。

对内部控制进行符合性测试
对账户余额进行实质性测试
对会计报表总体合理性进行分析性复核
对内部控制进行调查了解
【判断题】
审计独立性主要表现在审计主体独立性,即有独立机构和人员,审计机构和人员与被审单位在组织上、经济上、工作过程中保持独立。

正确
错误