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【单选题】
审计
机关在审计
过程中发现
重大
违法行为
线索
时
,
不应
采取
的
应对
措施
是
( )。
①
向政府和有关部门报告
②
依法
采取
保全
措施
③
向公众、媒体进行反映和报道
④
提请有关部门予以协助配合
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【多选题】
国家
审计
机关在审计
过程中
,不享有的权限
是
( )。
①
监督检查权
②
行政处分权
③
行政处罚权
④
刑事处分权
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【判断题】
注册会计师
在审计
过程中发现
被
审计
单位有错误或舞弊
的
可能性
时
,
应对
其
审计
风险进行评估,以确定是否修改或追加
审计
程序。
①
正确
②
错误
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【多选题】
行政
机关在
处罚方式上
的
违法行为
有()。
①
A.超越法定处理方式
②
B.在法律规定范围内做出不当
的
裁决
③
C.行政不作为
④
D.执法
机关
根据情况在法定处理方式中选择适用
的
处理方式
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【单选题】
注册会计师
在审计
中发现
被
审计
单位
的
内部控制存在问题,应当
①
随时向被
审计
单位有关部门或人员提出,并交换意见
②
在审计
业务完成后,以管理建议书
的
形式反映
③
因为内部控制不是
审计
的
重要内容,不对此进行说明
④
根据性质确定
采取
的
方式,只有非常严重
的
内部控制问题,才向被
审计
单位提出
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【单选题】
社会
审计
组织
在审计
审计
机关
委托
的
审计
事项
时
,审定其
审计
结果
的
组织应是( )。
①
委托该项业务
的
审计
机关
②
中国注册会计师协会
③
被
审计
单位
的
上级组织
④
当地人民政府
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【判断题】
审计
人员
在审计
过程中
所收集到
的
审计
证据,都应列示
在审计
工作底稿中。
①
正确
②
错误
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【判断题】
在审计
过程中
,或有收费不影响
审计
的
独立性。( )
①
对
②
错
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【判断题】
在审计
过程中
,收集到
的
审计
证据越多越好。( )
①
正确
②
错误
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【判断题】
在审计
过程中
,收集到
的
审计
证据越多越好。
①
正确
②
错误
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