答案查看网,轻松搜题/搜资源
登录
×
登录账号
记住密码
立即注册
忘记密码
×
注册
使用微信扫描二维码,获取账号密码后免费查看答案
前往登录
忘记密码
×
忘记密码
使用微信扫描下方二维码,即可找回您的账号密码
前往登录
立即注册
搜题/搜资源
没有搜到到结果?点击这里求解答/求资源。
【单选题】
按照
《
审计署
关于
内部
审计工作
的
规定
》,
下列
各项
中
属于
内部
审计权限
的
是
:( )。
①
对可能隐匿
的
会计凭证可不经任何人批准予以封存
②
对违法违规行为
的
直接责任人进行处罚
③
对与
审计
事项有关
的
问题向相关人员进行调查,并取得证明材料
④
对本单位最高领导人员及所属单位领导人员进行经济责任
审计
查看答案解析
【多选题】
下列
各项
中
,
属于
内部
审计
机构
权限
的
有( )
①
参与研究制定有关
的
规章制度
②
召开与
审计
事项有关
的
会议
③
对与
审计
事项有关
的
问题向有关单位和个人进行调查取证
④
提出改进经济管理、提高经济效益
的
建议
查看答案解析
【多选题】
下列
各项
中
属于
业务类
审计工作
底稿
的
有( )。
①
应收账款账龄分析表
②
审计
通知书
③
内部
控制调查表
④
银行存款函证回函
⑤
审计工作
方案
查看答案解析
【多选题】
1.
下列
各项
中
属于
内部
审计
机构
权限
的
是
( )。
①
对与
审计
事项有关
的
问题向有关单位和个人进行调查取证
②
追究造成损失浪费
的
单位和人员
的
责任
③
提出改进管理、提高效益
的
建议
④
参与研究制定有关
的
规章制度
查看答案解析
【单选题】
解决
内部
审计工作
出现问题
的
措施( )。
①
制度不完善,
审计
意见和建议难以执行
②
建立健全独立
的
内审机构
③
对实施
内部
审计
的
认识存有偏差
④
内审人员素质不能适应内审
的
要求
查看答案解析
【单选题】
下列
关于
审计工作
底稿
的
说法
中
,错误
的
是
:( )。
①
审计工作
底稿
是
控制
审计
质量
的
手段
②
审计工作
底稿
是
明确
审计
人员责任
的
依据
③
审计工作
底稿
是
编写
审计
报告
的
依据
④
非重大事项
的
审计工作
底稿不需要进行复核
查看答案解析
【单选题】
下列
关于
审计工作
底稿
的
表述正确
的
是
( )。
①
证实注册会计师
的
审计
意见
②
审计工作
底稿
的
所有权归签字
的
注册会计师
③
审计工作
底稿只能由注册会计师亲自编制,不可从被
审计
单位获取
④
由资深
的
注册会计师编制
的
审计工作
底稿不必进行复核
查看答案解析
【单选题】
下列
关于
审计工作
底稿
的
表述正确
的
是
( )。
①
证实注册会计师
的
审计
意见
②
审计工作
底稿
的
所有权归签字
的
注册会计师
③
审计工作
底稿只能由注册会计师亲自编制,不可从被
审计
单位获取
④
由资深
的
注册会计师编制
的
审计工作
底稿不必进行复核
查看答案解析
【单选题】
独立
审计
是
按照
什么去计划和实施
审计工作
的
?
①
注册会计师法
②
独立
审计
准则
③
财务会计法规
④
合同协议
查看答案解析
【单选题】
下列
各项
中
,不
属于
内部
审计
准备阶段
的
工作
是
( )。
①
发出
审计
通知书
②
编制
审计
报告
③
确定重要性和
审计
风险
④
编制
审计
方案
查看答案解析
首页
1
2
3
4
»
末页