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【单选题】
能够对
内部
审计
机构
的
工作提出要求
的
是
( )
①
同级国家
审计
机关
②
本单位
的
总经理
③
本单位
的
监事会
④
本单位主要负责人或者权力
机构
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【单选题】
下列
各项
中
,
属于
专门
的
计算机
审计
方法
的
是
( )。
①
分析性复核
②
检查
③
监盘
④
测试数据法
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【多选题】
下列
各项
中
属于
业务类
审计
工作底稿
的
有( )。
①
应收账款账龄分析表
②
审计
通知书
③
内部
控制调查表
④
银行存款函证回函
⑤
审计
工作方案
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【单选题】
下列
各项
中
,不
属于
生产业务
审计
目标的
是
( )。
①
截止期
的
正确性
②
计价
的
正确性
③
会计处理
的
正确性
④
业务
的
合法性
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【多选题】
下列
各项
中
,
属于
内部
作业流程维度
的
指标有( )。
①
次品率
②
单位产品成本降低率
③
客户满意度
④
员工满意度
⑤
产品退货率
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【多选题】
下列
各项
属于
内部
目标的有()。
①
同顾客
的
关系
②
同竞争者
的
关系
③
同社区
的
关系
④
同所有者
的
关系
⑤
同职工
的
关系
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【单选题】
下列
各项
中
,不
属于
中央
审计
委员主要职责
的
是
( )
①
审议
审计
监督重大政策和改革方案
②
审议年度预算执行和其他财政支出情况
审计
报告
③
组织实施
审计
领域坚持党的领导、加强党的建设方针政策
④
审议决策
审计
监督其他重大事项
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【单选题】
下列
各项
中
,
属于
效益
审计
中常用
的
定性分析方法
的
是
( )
①
回归分析
②
比较分析
③
程序分析
④
价值分析
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【单选题】
内部
审计
机构
应当接受( )
的
业务指导和监督。
①
国家
②
社会
③
国家
审计
机关
④
社会
审计
组织
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【单选题】
下列
各项
审计
证据
中
,可靠性最弱
的
是
( )。
①
被
审计
单位记账凭证所附
的
采购发票
②
被
审计
单位与保险公司签订
的
保险合同
③
被
审计
单位自行编制
的
折旧计算表
④
审计
人员亲自抽查盘点被
审计
单位仓库存货形成
的
记录
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