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【单选题】
能够对内部审计机构工作提出要求( )

同级国家审计机关
本单位总经理
本单位监事会
本单位主要负责人或者权力机构
【单选题】
下列各项属于专门计算机审计方法( )。

分析性复核
检查
监盘
测试数据法
【多选题】
下列各项属于业务类审计工作底稿有( )。

应收账款账龄分析表
审计通知书
内部控制调查表
银行存款函证回函
审计工作方案
【单选题】
下列各项,不属于生产业务审计目标的(  )。

截止期正确性
计价正确性
会计处理正确性
业务合法性
【多选题】
下列各项属于内部作业流程维度指标有( )。

次品率
单位产品成本降低率
客户满意度
员工满意度
产品退货率
【多选题】
下列各项属于内部目标的有()。

同顾客关系
同竞争者关系
同社区关系
同所有者关系
同职工关系
【单选题】
下列各项,不属于中央审计委员主要职责( )

审议审计监督重大政策和改革方案
审议年度预算执行和其他财政支出情况审计报告
组织实施审计领域坚持党的领导、加强党的建设方针政策
审议决策审计监督其他重大事项
【单选题】
下列各项属于效益审计中常用定性分析方法( )

回归分析
比较分析
程序分析
价值分析
【单选题】
内部审计机构应当接受( )业务指导和监督。

国家
社会
国家审计机关
社会审计组织
【单选题】
下列各项审计证据,可靠性最弱( )。

审计单位记账凭证所附采购发票
审计单位与保险公司签订保险合同
审计单位自行编制折旧计算表
审计人员亲自抽查盘点被审计单位仓库存货形成记录