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【单选题】
下列关于内部审计说法中错误是(  )。

内部审计独立性相对较差
内部审计结论具有法律效力
内部审计侧重于内向服务
部门内部审计具有外部审计特征
【单选题】
内部审计作为企业内部活动监督者做到(  )。

分析欺诈是如何发生
改正内部控制中导致欺诈缺陷
杜绝未来欺诈发生
保护资产
【判断题】
在西方,民间审计产生早于政府审计内部审计产生。( )

正确
错误
【判断题】
有效内部控制离不开健全内部控制制度。( )

正确
错误
【单选题】
内部招聘最大弊端在于()。

员工缺乏创新性
合格员工数量不足
对员工缺乏深入了解
近亲繁殖问题
【多选题】
内部控制有效性,是指企业建立与实施内部控制对实现控制目标提供合理保证程度,包括(  )。

内部控制设计有效性
内部控制运行有效性
内部控制管理有效性
内部控制计划有效性
【单选题】
属于内部审计证据有( )。

购货发票
销货发票
银行对账单
材料出库单
【单选题】
属于内部审计证据有( )。

购货发票
销货发票
银行对账单
材料出库单
【判断题】
政府审计、注册会计师审计内部审计各自审计对象没有区别。

正确
错误
【判断题】
审计单位建立授权控制目的在于保证交易在管理层授权范围内进行。

正确
错误