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【单选题】
下列关于
内部
审计
的
说法中错误
的
是( )。
①
内部
审计
独立性相对较差
②
内部
审计
的
结论具有法律效力
③
内部
审计
侧重于内向服务
④
部门
内部
审计
具有外部
审计
的
特征
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【单选题】
内部
审计
作为企业
内部
活动
的
监督者做到( )。
①
分析欺诈是如何发生
的
②
改正
内部
控制
中导致欺诈
的
缺陷
③
杜绝未来欺诈
的
发生
④
保护资产
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【判断题】
在西方,民间
审计
的
产生早于政府
审计
和
内部
审计
的
产生。( )
①
正确
②
错误
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【判断题】
有效
的
内部
控制
离不开健全
的
内部
控制
制度。( )
①
正确
②
错误
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【单选题】
内部
招聘
的
最大弊端
在于
()。
①
员工缺乏创新性
②
合格员工数量不足
③
对员工缺乏深入
的
了解
④
近亲繁殖
的
问题
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【多选题】
内部
控制
有效性,是指企业建立与实施
内部
控制
对实现
控制
目标提供合理保证
的
程度,包括( )。
①
内部
控制
设计
的
有效性
②
内部
控制
运行
的
有效性
③
内部
控制
管理
的
有效性
④
内部
控制
计划
的
有效性
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【单选题】
属于
内部
审计
证据
的
有( )。
①
购货发票
②
销货发票
③
银行对账单
④
材料出库单
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【单选题】
属于
内部
审计
证据
的
有( )。
①
购货发票
②
销货发票
③
银行对账单
④
材料出库单
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【判断题】
政府
审计
、注册会计师
审计
和
内部
审计
各自
的
审计
对象没有区别。
①
正确
②
错误
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【判断题】
被
审计
单位建立授权
控制
的
目的
在于
保证交易在管理层授权范围内进行。
①
正确
②
错误
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