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【判断题】
企业是不允许委托会计师事务所对内部控制有效性进行审计。(  )

【判断题】
注册会计师无论接受哪一种审计业务,只要是委托审计,就必须提交管理建议书。

正确
错误
【单选题】
注册会计师接受委托实施财务报表审计,体现审计职能是( )

经济鉴证职能
经济评价职能
经济防护职能
经济分析职能
【单选题】
主要用于处理企业内部事务企业应用是

知识管理系统
客户关系管理系统
供应链管理系统
企业资源计划系统
【单选题】
主要用于处理企业内部事务企业应用是

知识管理系统
客户关系管理系统
供应链管理系统
企业资源计划系统
【判断题】
企业内部环境包括竞争对手、顾客、供应者、政府机构、利益集团。

正确
错误
【单选题】
社会审计组织在审计审计机关委托审计事项时,审定其审计结果组织应是( )。

委托该项业务审计机关
中国注册会计师协会
审计单位上级组织
当地人民政府
【单选题】
企业内部发起绩效考核方式为( )

考核者主动决定对被考核者进行考核
考核者直接主管要求考核者对被考核者进行考核
年度内例行绩效考核
被考核者主动要求考核者进行考核
【判断题】
内部控制开展在于审计全责。(  )

【单选题】
注册会计师在审计中发现被审计单位内部控制存在问题,应当

随时向被审计单位有关部门或人员提出,并交换意见
审计业务完成后,以管理建议书形式反映
因为内部控制不是审计重要内容,不对此进行说明
根据性质确定采取方式,只有非常严重内部控制问题,才向被审计单位提出