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【单选题】
下列有关内部审计报告表述,错误( )。

内部审计报告附件审计报告正文进行补充说明文字和数字资料
内部审计报告内容无须包括审计概况和审计建议
内部审计报告应当由主管内部审计机构盖章
内部审计报告收件人应当是与审计项目有管理和监督责任机构或人员
【多选题】
审计工作运用随机抽样方法,主要有

随机数表法
随机数图法
系统抽样法
分层抽样法
整群抽样法
【判断题】
审计工作底稿必须有编制人和复核人签章。

正确
错误
【判断题】
审计工作底稿保管期限,一般都属于永久性保管。

正确
错误
【判断题】
部门经理复核审计工作底稿复核最重要环节。( )

正确
错误
【判断题】
民间审计人员有了会计准则,对其审计工作提供了方便,因而就不需要审计准则了。

正确
错误
【判断题】
审计业务约定书适用于单位内部审计人员执行内部业务。

正确
错误
【多选题】
审计工作效率有一定影响有( )。

信赖不足风险
信赖过度风险
误拒风险
误受风险
【多选题】
内部审计角色和职能有(  )。

企业内部活动监督者
防错纠弊检察员
监控企业运作和资源使用效率和效果
协助外部审计人员
【多选题】
会计电算化给审计工作带来了很大影响,主要表现在以下()方面。

审计线索影响
审计技术手段影响
审计内容影响
对会计系统内部控制影响
审计人员影响