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【单选题】
在完成审计业务前,如果将审计业务变更为保证程度较低鉴证业务,A注册会计师认为合理理由是( )。

注册会计师不能获取完整和令人满意信息
注册会计师不能获取充分、适当审计证据
审计单位提出大幅度削减审计费用
审计单位对原来要求审计业务性质存在误解
【判断题】
西周是我国国家审计制度初步形成阶段,民间审计内部审计在那时产生。

正确
错误
【简答题】
审计计划工作包括:针对审计业务制定总体审计策略和_____ ,以将审计风险降至可接受低水平。

【判断题】
企业内部资源可以分为有形资源和无形资源

正确
错误
【单选题】
营销人员经常需要和使用企业内部信息是:

产品销售信息
投资信息
产品设计信息
材料采购信息
【单选题】
营销人员经常需要和使用企业内部信息是:

产品销售信息
投资信息
产品设计信息
材料采购信息
【判断题】
注册会计师如拟信赖内部控制,应当实施内部控制测试,以将控制风险降低至可接受水平。

正确
错误
【单选题】
在下列抽样方法中,主要用于查找重大违法事件,能以极高可信赖程度确保查出误差率很小误差是( )。

发现抽样
固定样本量抽样
停-走抽样
比率估计抽样
【单选题】
在下列抽样方法中,主要用于查找重大违法事件,能以极高可信赖程度确保查出误差率很小误差是( )。

发现抽样
固定样本量抽样
停-走抽样
比率估计抽样
【判断题】
大型企业内部通常都有市场调查部门,因此不需要借助外部调查机构